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Seminar: Buchführung – Update

Aktuelles Praxiswissen für Buchhaltungskräfte

Eintägiges Praxis-Seminar

Auf einen Blick

Teilnahmegebühr: 630,- EUR zzgl. MwSt.

Dauer: von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Seminarkürzel: BS

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4,6 von 5 Sternen
basierend auf 421 Kundenbewertungen

Aus dem Inhalt

  • Kompakte Grundlagen und aktuelle Neuregelungen
  • Auffrischung für die Praxis
  • Anlagevermögen / Rechnungen / Innergemeinschaftliche Lieferung u. Erwerb
  • Sachzuwendungen / Betriebsveranstaltungen
  • Forderungsbewertungen
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Termine & Anmeldung

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Programmübersicht – Steuer-Seminar

Programmübersicht
  1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
    1. Anschaffungskosten
    2. Nachträgliche Anschaffungskosten
    3. Behandlung von Zuschüssen
    4. Buchungen mit Skonto
    5. GWG (bis 800 € - ab 2018) und Sammelposten (bis 1.000 €)
    6. Verbilligte Überlassung im Rahmen eines Handyvertrages
  2. Anzahlungen
    1. Verbuchung von Anzahlungs- und Schlussrechnung
    2. Rechnungserfordernisse
    3. Besonderheiten aufgrund der Steuersatzänderung ab 01.07.2020 (19%/16%)
    4. Dauerschuldverhältnisse (z.B. Wartungsverträge) ab 01.07.2020
  3. Rechnungen
    1. Anforderungen für den Vorsteuerabzug gem. § 14 UStG
    2. Kleinbetragsrechnung bis 250 Euro Brutto
    3. Fahrausweise als Rechnungen
    4. Gutschrift
    5. Dauermietrechnung und häufige Praxisfehler (insbesondere aufgrund der Steuersatzänderung ab 01.07.2020)
  4. Innergemeinschaftliche Lieferung
    1. Voraussetzungen und Verbuchung (inkl. Quick-Fixes ab 2020 – weitreichende Neuerungen)
    2. Prüfung der ausländischen USt-ID-Nummer
    3. Nachweise für das Finanzamt (u.a. Gelangensbestätigung ab 2020)
    4. Zusammenfassende Meldung
  5. Innergemeinschaftlicher Erwerb
    1. Voraussetzungen und Verbuchung
  6. Reverse Charge Verfahren - § 13b UStG
    1. Bezogene Dienstleistungen eines ausländischen Unternehmers
    2. Aktuelle Änderungen im Reverse-Charge-Verfahren (Bauleistungen, Handy, Tablet)
  7. Geschenke/ betrieblich veranlasste Zuwendungen an Geschäftsfreunde
    1. Pauschalierung der Einkommensteuer gem. § 37b EstG
    2. Umsatzsteuerliche Behandlung
    3. Aktuelles zur Aufzeichnungspflicht
  8. Betriebsveranstaltungen
    1. Definition Betriebsveranstaltung
    2. Lohnsteuerliche Behandlung (Freibetrag)
    3. Umsatzsteuerliche Behandlung (Freigrenze)
  9. Forderungsbewertung
    1. Einzelwertberichtigung
    2. Pauschalwertberichtigung
  10. Rechnungsabgrenzungen
    1. Aktive und passive Rechnungsabgrenzung
    2. Vereinfachungsregel

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Seminarziel

Im Seminar erhalten die Teilnehmer aktuelles Praxiswissen, um auch komplexere Fälle buchhalterisch sicher nach aktuellem Rechtsstand abbilden zu können.

Die Teilnehmer gewinnen Sicherheit bei der Verbuchung anspruchsvoller, praxisrelevanter Sachverhalte. Diese werden auch aus ertragsteuerlicher und umsatzsteuerlicher Sicht besprochen.

Es wird nicht nur detailliert auf die reine Verbuchung von internationalen Sachverhalten, wie z. B. innergemeinschaftliche Lieferungen und Reverse-Charge-Fälle, eingegangen, sondern auch auf die Rechnungserfordernisse und die Nachweisführung für das Finanzamt.

Weitere praxisrelevante Themen wie Betriebsveranstaltungen, Forderungsabschreibungen und Rechnungsabgrenzungen werden ebenfalls besprochen

Teilnehmerkreis / Zielgruppe – Steuer-Seminar

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter des Rechnungswesens, an Debitor- und Kreditorsachbearbeiter sowie an Mitarbeiter, die Jahressteuererklärungen anfertigen.

Ihr Seminarteam

Sonja Filipovic

Sonja Filipovic

Produktmanagerin für die Bereiche Steuern, Bilanzen und Controlling

Telefon: 040 / 41 33 21 -77
E-Mail: s.filipovic@dashoefer.de
Seminarorganisation

Seminarorganisation

Unser Organisationsteam steht Ihnen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Telefon: 040 / 41 33 21 -0
E-Mail: seminare@dashoefer.de

Referenten – Steuer-Seminar

N. N.

Welcher Experte aus der Praxis für Sie referieren wird, wird rechtzeitig vor dem Termin bekanntgegeben.

Teilnehmerstimmen – Steuer-Seminar

4,6 von 5 Sternen basierend auf 421 Kundenbewertungen

"Dozent geht sehr gut auf die individuellen Wünsche der Teilnehmer ein."

Alfons Götz, LGA Landesgewerbeanstalt Bayern KdöR

"Wie immer sehr praxisnah und ausführlich."

Maria-Theresia Hamann, Doncasters Precision Castings-Bochum GmbH

Tagesablauf – Steuer-Seminar

Weiterbildung in angenehmer Atmosphäre

Seminar-Tagesablauf
8:30 Uhr | Empfang
9:00 Uhr - 9:15 Uhr | Begrüßung durch den Referenten und Abstimmung des Seminarinhaltes
10:30 Uhr - 10:45 Uhr | Tee- und Kaffeepause
13:00 Uhr - 14:00 Uhr | Gemeinsames Mittagessen
15:15 Uhr - 15:30 Uhr | Tee- und Kaffeepause
ca. 17:00 Uhr | Ende des Seminartages

Termine & Anmeldung – Steuer-Seminar

Die Tagungshotels werden mit der Seminarbestätigung rechtzeitig bekannt gegeben. Teilnahmegebühr (zzgl. gesetzlicher MwSt.) pro Person inkl. Business-Lunch, Pausengetränke und ausführlicher digitaler Seminarunterlagen. Bei drei oder mehr Teilnehmern aus einer Firma erhalten der dritte und alle folgenden Teilnehmer einen Rabatt von 10 Prozent auf den Seminarpreis.

Online-Seminar-Termine

Veranstaltungsort
Datum
Referent
Seminar-
Nummer
Seminar-Nummer
Teilnahme-
gebühr
Teilnahmegebühr
Anmeldung
  • Online
Webinarplattform: Microsoft Teams
  • 20.11.2024
24X-BS11
  • 595 EUR
  • Online
Webinarplattform: Microsoft Teams
  • 19.02.2025
25X-BS02
  • 595 EUR
  • Online
Webinarplattform: Microsoft Teams
  • 25.03.2025
25X-BS03
  • 595 EUR

Präsenz-Seminar-Termine

Veranstaltungsort / Tagungshotel
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Anreise & Fördermöglichkeiten – Steuer-Seminar

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Bild: Life Of Pix (Pexels, Pexels Lizenz)

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